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财产保险内控与审计

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其他书籍

  • 作 者:张忠良编着
  • 出 版 社:北京市:中国时代经济出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7801694635
  • 页数:348 页

图书介绍:本书介绍审计基础知识及与保险审计相关的审计方法及程序,财保的内部控制、货币资金、承保与收款循环审计等。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:学看建筑结构施工图下一篇:高等数学习题全解指南 上 同济·四、五版 《财产保险内控与审计》目录 标签:内控 编着 审计 财产 保险

第一章 审计相关知识1

第一节 审计的相关概念1

第二节 审计风险和审计重要性7

第三节 审计证据和审计工作底稿17

第二章 审计方法和审计程序23

第一节 审计方法23

第二节 审计程序30

第三章 保险公司内部控制的评价与测试39

第一节 保险公司内部控制概述39

第二节 了解与记录内部控制47

第三节 内部控制的测试与评价51

第四节 保险公司关联交易的审计56

第五节 保险公司内部控制审计案例62

第四章 会计报表及会计报表项目审计70

第一节 会计报表审计70

第二节 货币资金审计73

第三节 部分资产负债表项目审计82

第四节 营业费用及营业外支出审计123

第五节 案例分析126

第一节 承保与收款循环概述135

第五章 承保与收款循环的内控与审计135

第二节 承保业务的内部控制测试和实质性测试145

第三节 保险业务收入审计160

第四节 应收保费审计168

第五节 案例分析179

第六章 理赔与付款循环的内控与审计192

第一节 保险理赔实务192

第二节 内部控制测试和理赔的实质性测试217

第三节 预付赔款的审计248

第四节 案例分析250

第一节 筹资与投资概述261

第七章 筹资与投资循环的内控与审计261

第二节 内部控制测试与交易实质性测试266

第三节 与筹资和投资相关的账户审计275

第四节 案例分析296

第八章 保险中介业务的内控与审计305

第一节 保险中介业务概述305

第二节 保险代理业务的审计315

第三节 案例分析319

第九章 偿付能力额度和监管指标的审计326

第一节 偿付能力监管概述326

第二节 偿付能力额度和监管指标的审计327

相关图书

  • 《高等院校保险学专业系列教材 保险学原理与实务》林佳依责任编辑;(中国)牟晓伟,李彤宇 2019
  • 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
  • 《一看就懂的家庭保险指南》奶爸保 2019
  • 《审计档案管理图解》本书编写组 2019
  • 《保险学》卢珊,蒲善霞 2018
  • 《中华人民共和国保险法典 注释法典 14》国务院法制办公室编 2018
  • 《城乡居民基本养老保险制度的可持续发展 福利效应、财政能力与模式优化》黄丽,罗锋,刘红梅着 2017
  • 《人人都该买保险 第3版》刘彦斌着 2019
  • 《审计学原理》李凤鸣主编;李华,副主编 2019
  • 《社会法视角下的社会保险制度研究》何平 2019

作者其它书籍

  • 《市政工程基础》杨岚编着 2009
  • 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编着 1959
  • 《《道德经》200句》崇贤书院编着 2018
  • 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编着 2019
  • 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编着 2019
  • 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编着 2019
  • 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编着 2020
  • 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编着 2019
  • 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编着 2019
  • 《羊脂球 莫泊桑短篇小说选》(法)莫泊桑着;张英伦译 2010

出版社其它书籍

  • 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
  • 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
  • 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录着 2019
  • 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
  • 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
  • 《中国陈设艺术史》赵囡囡着 2019
  • 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
  • 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕着 2020
  • 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
  • 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018

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摘要:本文以“财产保险内控与审计.pdf电子书版文档下载”为中心,从文档内容、内控体系、审计方法以及实际应用四个方面进行详细阐述,旨在为读者提供对财产保险内控与审计的全面了解,以期为我国财产保险行业的发展提供有益参考。

1、文档内容

“财产保险内控与审计.pdf电子书版文档下载”详细介绍了财产保险内控与审计的基本概念、原则、方法和流程。文档首先阐述了财产保险内控与审计的重要性,强调了其在防范风险、提高效益、保障保险合同履行等方面的关键作用。接着,文档从内控体系、审计方法、内部控制评价等方面进行了深入探讨,为读者提供了全面的理论知识。

文档内容丰富,涵盖了财产保险内控与审计的各个方面,包括但不限于:内控体系设计、风险评估、内部控制测试、审计程序、审计报告等。这些内容对于从事财产保险内控与审计工作的人员具有重要的指导意义。

此外,文档还结合实际案例,对财产保险内控与审计的实践应用进行了详细分析,使读者能够更好地理解理论知识与实际操作的结合。

2、内控体系

财产保险内控体系是确保保险业务稳健运行的重要保障。文档对内控体系进行了详细阐述,包括内控目标、内控原则、内控要素等。内控目标旨在确保保险业务合规、高效、稳健运行;内控原则包括全面性、重要性、有效性、独立性等;内控要素包括组织架构、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

文档强调,内控体系应与保险业务特点相结合,根据不同业务类型、规模、风险等因素进行合理设计。同时,内控体系应具备动态调整能力,以适应市场环境、监管政策的变化。

此外,文档还介绍了内控体系实施过程中的关键环节,如风险评估、控制活动、监督等,为读者提供了实际操作指导。

3、审计方法

审计方法是财产保险内控与审计的核心内容。文档详细介绍了审计方法的种类、特点和应用场景。主要包括:合规性审计、财务审计、风险导向审计、绩效审计等。

合规性审计主要关注保险业务是否符合法律法规、内部规章制度等要求;财务审计主要关注保险公司的财务状况、经营成果等;风险导向审计主要关注保险业务中的风险因素,评估风险程度;绩效审计主要关注保险公司的经营效率、效益等。

文档还介绍了审计方法的具体操作步骤,如审计计划、现场审计、审计报告等,为读者提供了实际操作指导。

4、实际应用

“财产保险内控与审计.pdf电子书版文档下载”结合实际案例,对财产保险内控与审计的实践应用进行了详细分析。通过分析案例,读者可以了解财产保险内控与审计在实际工作中的具体应用,以及如何解决实际问题。

文档中涉及的案例涵盖了财产保险行业的多个领域,如车险、寿险、健康险等。通过对这些案例的分析,读者可以掌握财产保险内控与审计的实践技巧,提高自身业务水平。

此外,文档还针对我国财产保险行业的特点,提出了针对性的内控与审计建议,为我国财产保险行业的发展提供了有益参考。

总结:

本文从文档内容、内控体系、审计方法以及实际应用四个方面对“财产保险内控与审计.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述,旨在为读者提供对财产保险内控与审计的全面了解。通过学习本文,读者可以掌握财产保险内控与审计的基本理论、方法和实践技巧,为我国财产保险行业的发展贡献力量。

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